关于严肃财经纪律的重要指示批示精神,强化内部控制,确保海东市两级检察院财经纪律法规有效落实落地,海东市人民检察院计划财务装备局于近期开展了以“风险导向、问题导向、目标导向”为原则的系统内部审计工作,聚焦财务合规、内控执行等工作方面,通过内部审计,有效提升各院的财务管理效能。
精心组织,全力配合。本次内部审计工作,邀请专业三方审计公司开展,为期一个月,覆盖市院及6个基层院2024年度全年财务工作,通过实地翻阅凭证、查看账簿等方式,对各院财务状况进行了细致的审查。内审过程中,审计组同相关财务人员及时沟通,在各院财务主管领导及财务人员的支持配合下,做到安排部署、明确责任、细化举措、沟通协调四到位,有序、有力、有效地完成了本次内部审计工作。
正视问题,积极整改。审计是手段,整改是提高、促进工作是目的。对审计过程中发现的个性及共性问题,各院积极认领,压实整改责任、建立整改台账,制定切实可行的整改措施,确保问题及时整改到位。通过此次内部审计,各院充分掌握了本院真实财务状况,在一定程度上规范了各院财务工作,提升了财务人员的业务能力水平,也促使各院进一步深刻认识到审计整改工作对于防范化解财政风险、推动财务工作健康发展的重要意义,为各院开展2025年财务工作奠定良好基础。
健全机制,持续改进。审计不仅是一次性检查,更是一个持续改进的机会。为巩固提升此次审计的长期效果,达到“治已病”也“治未病”的目标,市院计财局认真践行审计整改“回头看”工作要求,充分发挥对各基层院财务科室的督导作用,及时督促各院进行问题整改,持续性跟踪了解各院整改情况。同时认真分析问题产生的根源,举一反三,健全完善责任体系和长效机制,优化财务管理流程,推动审计工作成果转换,做实此次内部审计的“后半篇文章”。(王丽华)